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ST康美使用不实单据及业务凭证,正中珠江:审计证据难辨真伪:做凭证的单据

更新时间:2024-06-01点击:407

5月28日,ST康美就上交所问询函作出部分回复,同时,由于部分问题涉及的事项需进一步确认,并需相关中介机构出具意见。公司将延期回复《年报问询函》,回复时间不晚于6月5日。

ST康美表示,经核查,由于公司治理、内部控制存在重大缺陷,公司存在使用不实单据和业务凭证造成多计银行存款及收入、未如实反映款项支付等情况。

公告称,因公司使用不实单据及业务凭证进行财务核算,造成前期重大会计差错。通过公司的自查,调减截至2017年12月31日公司已支付且未入账的存货采购款、工程款、关联方往来等的货币资金2,994,430.98万元,调增存货1,834,307.70万元、调增其他应收款-其他关联方往来571,382.10万元、调增工程支出243,560.10万元,核减多计未分配利润与现金流相关差异345,181.08万元。

针对未及时发现前期差错的具体原因,审计机构广东正中珠江会计师事务所表示,由于公司财务核算中使用了不实单据及业务凭证,同一事项两期审计获取的审计证据(包括内部证据及外部证据)存在不一致,审计人员对部分重要审计证据真伪鉴别存在局限性,导致以前年度未能及时发现差错。

截至今日收盘,ST康美已连续第6日一字跌停,报4.88元,累计跌幅超26%。

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